|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,486.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0789281827 |
18.10.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316060248 |
19.10.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
19.10.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
406.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160448 (36700036) |
19.10.2016 |
Oprava UPS - APC CyberFort 350 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160445 (20161006) |
19.10.2016 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
307.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082/2016 |
5.9.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016090732 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
238.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016090736 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 - prístavba |
SPP, a. s. |
35815256 |
74.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
21.10.2016 |
Nájomné za HD set top box za X. - XII. 2016. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000968665 |
21.10.2016 |
Poštové služby za september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600371 |
21.10.2016 |
Úhrada spotreby vody v Dennom centre seniorov 7-9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600378 |
21.10.2016 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100184 |
21.10.2016 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016185 |
24.10.2016 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - pracovné rovnošaty, polokošele |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
679.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
24.10.2016 |
Oprava podlahy garáže v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Peter Slaný |
43584071 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2016 |
25.10.2016 |
Výroba TV vysielania - október 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |