Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011 26.10.2016 seminár Problematika nájomných bytov Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. 37986635  58.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/kult/2016 26.10.2016 Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1,061.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/kult/2016 26.10.2016 Darčekový set agaSSe, s.r.o. 35886218  196.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 088/2016 24.10.2016 Projektový manažment TTP consulting s.r.o. 47176253  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160462 (26306241) 2.11.2016 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160463 (160180) 2.11.2016 Servis tlačiarní Canon LBP 2900/3000 Lumasol s.r.o. 47605596  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5373032146 2.11.2016 Telefónne poplatky 10 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  383.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116115416 25.10.2016 Jedálne kupóny na mesiac november 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,026.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.11.2016 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016222 2.11.2016 Dodávka kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  70,864.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/kult/2016 4.11.2016 Výroba a tlač plakiet - A4, krémový papier T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  35.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116002505 4.11.2016 Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu SD6 46070800  660.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201640 4.11.2016 Oprava Škoda Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201639 4.11.2016 Oprava Fabia a príprava na STK Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  389.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016092 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,796.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016091 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,380.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160467 (781) 7.11.2016 Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku JURIGA spol. s r.o. 31344194  630.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160470 (160200) 7.11.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 Lumasol s.r.o. 47605596  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160468 (36700228) 7.11.2016 Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  159.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160469 (36700230) 7.11.2016 Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  243.77 EUR 
Nastavenia cookies