|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2016 |
7.11.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
399.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160478 (121113949) |
7.11.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016135 |
4.11.2016 |
Manažment verejného obstarávania |
MP Profit, s.r.o. |
36 734 420 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600401 |
9.11.2016 |
Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.11.2016 |
Zál. platba elektriny- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600406 |
9.11.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0790216599 |
9.11.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160484 (20160270) |
10.11.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000973867 |
11.11.2016 |
Poštové služby za mesiac október 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,011.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016479 |
11.11.2016 |
Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160320 |
11.11.2016 |
Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,929.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160492 (1611096) |
16.11.2016 |
Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2016 |
16.11.2016 |
Výroba TV vysielania - november 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600412 |
16.11.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov za 10/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346.22 EUR |