Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 92014 21.7.2014 Geodetické práce-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu inžinierskych sietí... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190432 20.9.2019 Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1,490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/11 9.9.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Parkovisko pri... Projektová kancelária DORIS 36127094  1,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014012 19.12.2014 Interiérové vybavenie - nábytková zostava do kancelárie pokladne Drevoexpres,s.r.o. 43857213  1,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014012 19.12.2014 Nábytková zostava Drevoexpres,s.r.o. 43857213  1,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210059 12.2.2021 Dodávka stravy ZOS január 2021 Marián Paška PKP 46408754  1,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000110 18.10.2016 Stravné klienti ZOS 9/16 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,486.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000143 10.1.2017 Stravovanie klientov ZOS 12/16 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,485.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240049 9.2.2024 Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova". MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  1,485.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240063 23.2.2024 Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova". MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  1,485.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022195 4.11.2022 Pracovné odevy pre upratovačky a opatrovateľky Štefan Vacula SLOVEX 43287247  1,482.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220527 10.11.2022 Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky Štefan Vacula SLOVEX 43287247  1,482.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013026 14.3.2013 Demolácia betónovej plochy Jozef Podolan 34549617  1,482.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201307 25.3.2013 Demolácia betónovej plochy Jozef Podolan 34549617  1,482.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/maj/2016 8.1.2016 predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 17299/4, časť pozemku parc. č. 17299/1 Ľudmila Banziová   1,482.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016188 5.10.2016 Inštalovanie klímy na temperovanie do garáže hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline. ELTIME in s.r.o. 36338702  1,480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160320 11.11.2016 Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. ELTIME in s.r.o. 36338702  1,480.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021189 14.10.2021 Originálne tonery a náplne do tlačiarní realizované cez www.eks.sk   1,480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400062 18.3.2024 Dodávka tepla 02/2024 - MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  1,478.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 202307661 7.11.2023 Dodávka tovaru do AJ Produkty a.s. 36268518  1,478.40 EUR 
Nastavenia cookies