|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230027 |
7.12.2023 |
Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,582.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1,582.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,577.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210262 |
15.6.2021 |
Poštové služby za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,577.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,571.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190461/119096 |
8.10.2019 |
Strava klienti ZOS 9/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,570.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220680 |
17.1.2023 |
Úhrada za elektrickú energiu HZ Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,567.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120566 |
28.12.2020 |
Výroba skiel s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1,567.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,562.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015231 |
30.11.2015 |
Podlaha v Dennom centre seniorov |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1,562.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000937902 |
20.6.2016 |
Poštové služby za mesiac máj2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,558.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020078 |
27.5.2020 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,554.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162020 |
22.6.2020 |
Geodetické práce - GP na zameranie pozemkov parc. č. 9030/3, 9025/5,7,8, 17272/14,15, 17269/2,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,554.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220644 |
3.1.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,553.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210002 |
11.1.2021 |
vypracovanie PD Detské dopravné ihrisko - doplatok |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1,550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,549.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016199 |
20.10.2016 |
Profesionálna umývačka riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160639 |
7.12.2016 |
umývačka riadu profi KRUPS - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |