|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
FV230249 |
23.6.2023 |
Dodávka chladničiek, chýbajúceho svietidla a zapravenie káblov na žalúzie výkladu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,424.02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
7.11.2022 |
Oprava vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,423.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014172 |
2.9.2014 |
Skrine ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,422.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140260 |
17.9.2014 |
Skrine 6 ks - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,422.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022134 |
4.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59220009 |
25.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,420.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1,416.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000912075 |
18.3.2016 |
Poštové služby za mesiac 02/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,414.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300656 |
15.12.2023 |
El. energia 11/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,410.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
1,409.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220233 |
19.5.2022 |
Poštové služby za mesiac apríl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,409.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210014 |
21.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1,407.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302427078 |
13.4.2012 |
Plyn apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,401.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019246 |
27.11.2019 |
Prevedenie elektroinštalačných prác v Hasičskej zrojnici Stará Turá. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |