|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
1052401074 |
11.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052401643 |
11.4.2024 |
El. Energia 04/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052402219 |
22.5.2024 |
El. energia 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/ext/2013 |
30.5.2013 |
Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt v zmysle §16 zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných... |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
8.10.2013 |
Vypracovanie Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700003 |
6.2.2017 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2016 ( U Klimáčkov, Topolecká, Súš, Drgoňova Dolina) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,536.64 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
70/maj/2015 |
30.7.2015 |
Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 937/3 |
Róbert Sadloň |
|
1,530.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015205 |
3.11.2015 |
Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
18.11.2015 |
Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190329/119066 |
18.7.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,528.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300545 |
19.10.2023 |
El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,527.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021138 |
6.8.2021 |
DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,527.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210354 |
10.8.2021 |
DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,527.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,525.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200073/120023 |
31.3.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,524.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022136 |
10.8.2022 |
Dotácia pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,519.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220378 |
17.8.2022 |
DHZM Súš dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,519.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/KP/HLZ/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1,517.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013191 |
13.12.2013 |
Rozšírenie ekonomického systému MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
1,512.00 EUR |