Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/ext/2016 | 28.12.2016 | Zmluva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1,449.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180163 (4101828557) | 14.5.2018 | Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1,449.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015230 | 25.11.2015 | Darčekové kupóny CADHOC | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1,445.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210203 | 11.5.2021 | Strava pre seniorov v ZOS-apríl 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,444.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230007 | 29.3.2023 | Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr | MS CARWASH s.r.o. | 53 723 783 | 1,444.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020176 | 3.11.2020 | Maska tvárová s gumičkou | CHIRANA T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200458 | 6.11.2020 | Tvárová maska | CHIRANA T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210160 | 13.4.2021 | Strava pre klientov v ZOS- marec 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300474 | 20.9.2023 | El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 1,439.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190143/119034 | 9.4.2019 | stravovanie klienti ZOS | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1,432.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019053 | 18.3.2019 | Letný tábor pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 1,432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190282 | 19.6.2019 | Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 1,432.00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 6/maj/2012 | 12.1.2012 | predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 8406/5 | Kvetoslava Sabová | 1,431.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV18031 | 9.1.2019 | Tlač "Sociálny sprievodca" | EASY - PRINT | 46711929 | 1,430.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018219 | 23.11.2018 | Sociálny sprievodca mesta Stará Turá - tlač brožúrky | EASY PRINT SK s.r.o. | 46711929 | 1,430.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 15.1.2021 | Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie | Pharma Comp, s. r. o. | 47358203 | 1,429.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015228 | 24.11.2015 | Výpočtová technika pre zálohovanie PC | PROFILAN s.r.o. | 36329738 | 1,426.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51150537 (1500038) | 9.12.2015 | Výpočtová technika pre zálohovanie PC | PROFILAN s.r.o. | 36329738 | 1,426.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0100018678 | 15.3.2012 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 1,426.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023120 | 16.6.2023 | dodávka 2 ks chladnička WHIRPOOL
dodávka + montáž 1 ks svietidlo LED zapravenie káblov na... |
Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 1,424.02 EUR |