|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2020 |
22.5.2020 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 471/5 |
Lukáš Líška |
|
1,680.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020105 |
7.7.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200284 |
15.7.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - jednorázové rúška, rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023139 |
19.6.2023 |
Catering k podujatiu MsÚ - Slávnostné otvorenie nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230305 |
6.7.2023 |
Catering pri otvorení nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110041 |
18.5.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
1,675.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023089 |
5.5.2023 |
Dodanie aktívneho prvku do serverovne (mestský dom) pre budovu nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,674.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5123556/123155 |
13.11.2023 |
Strava klienti 11/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,674.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180104/118028 |
6.4.2018 |
strava pre klientov 3/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210303 |
12.7.2021 |
ZOS - stravovanie klientov jún 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220216 |
10.5.2022 |
Stravovanie klientov ZOS 04/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,668.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100029 |
2.5.2017 |
Strava klienti ZOS 03/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,667.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
Výmena liatinových článkov plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200491 |
9.12.2020 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190373/119076 |
13.8.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220112 |
15.3.2022 |
Strava 02/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017218 |
30.11.2017 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1,656.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150005 |
11.8.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122138/51220678 |
16.1.2023 |
Strava klienti ZOS 12/22 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,649.00 EUR |