|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
20240027 |
1.3.2024 |
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy na objekt Základnej školy, Hurbanova... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024046 |
16.4.2024 |
Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Obec Čachtice |
IČO: 00311464 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000100 |
13.9.2016 |
Strava klienti ZOS 8/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,795.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220010 |
14.1.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,794.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018247 |
14.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180601 (18900547) |
20.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2020 |
13.7.2020 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 9388/2, 9025/5-8 |
Ján Pollák a spol. |
|
1,792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200273 |
10.7.2020 |
Stravovanie pre klientov 06/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210368 |
27.8.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210404 |
10.9.2021 |
Strava klientov ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,780.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210505 |
16.11.2021 |
Strava ZOS 10/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,777.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2023 |
19.5.2023 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 471/3 |
Stanislav Maťko |
|
1,776.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0216001823 |
24.11.2016 |
Darčekové kupóny na rok 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,775.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230341/123088 |
31.7.2023 |
Strava klienti ZOS 6/2023 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,771.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/KP/HLZ/2019 |
28.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,769.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/HLZ/2020 |
3.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,769.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/KP/HLZ/2020 |
20.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,769.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,768.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200212 |
5.6.2020 |
Stravovanie pre klientov v ZOS 05/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511200358/120096 |
21.9.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.00 EUR |