Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180432/20180907 16.10.2018 Zhotovenie pečiatok T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  38.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180429 (201826) 16.10.2018 Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... Ľudovít Kašuba   900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180426 17.10.2018 Inkaso-poštové služby 9/2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  500.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180423/27/10/2018 11.10.2018 maľovanie ZOS Ladislav Kubiš 33443114  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180422/2018/37 11.10.2018 stavebné práce EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  521.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180421/2018/38 11.10.2018 sedátko do sprchy+montáž EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  126.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180420 11.10.2018 Oprava PC HP Elite 7300 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  75.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180419 (656) 11.10.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  422.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180417 (20180189) 8.10.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180416/18900180 16.10.2018 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180415 9.10.2018 Spracovanie PPP U za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  3.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180414 9.10.2018 Telefónne hovory za 9/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  266.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180413/4118026055 11.10.2018 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180410/8217962623 11.10.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180409/118093 11.10.2018 Strava klienti ZOS 9/18 Marián Paška PKP 46408754  1,198.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180407 (167) 8.10.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180406 (182810) 8.10.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180405 (18900156) 8.10.2018 USB kľúče SanDisk (pre voľby) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180404 (18900155) 8.10.2018 Monitor LED Phlipis 24" TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  103.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180402 5.10.2018 Autobusové spojenie za september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Nastavenia cookies