Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180359 (37802062) 8.10.2018 Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  222.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180358 (20180166) 8.9.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180357 (20180787) 5.9.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180356 (144) 5.9.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180355 (121113949) 5.9.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180354 10.9.2018 Elelktrina - ZOS zál. plsatba SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180353 (183117) 5.9.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180352/FV1800289 10.9.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS 8/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180351 (2018171) 5.9.2018 Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie Ján Makiš - GAMABUS 50147587  84.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 3.9.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 13.8.2019 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  37.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350 4.9.2018 Telef. hovory za 8/2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  287.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180349 31.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,029.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180348 31.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,377.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180347 31.8.2018 Oprava čerpadla PS 12 ,DHZM Topolecka Ľubomír Pavelka 44705841  569.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180346 30.8.2018 Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1,706.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180344 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  103.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180343 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1,388.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180342 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,332.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180341/20182305 6.9.2018 Tlačivá - rybárske lístky CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  25.00 EUR 
Nastavenia cookies