|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180539/1800407 |
14.12.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 11/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180535 (10180858) |
5.12.2018 |
Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180534 (180115) |
5.12.2018 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180533 (38900401) |
5.12.2018 |
Nájomné za 11/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180525 (18900399) |
30.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180524 (18900409) |
30.11.2018 |
Káble pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180522 (183100407) |
30.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180514 |
28.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180510 (18110581) |
26.11.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180509 (2018031) |
26.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180508 (2018032) |
26.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180507 |
4.12.2018 |
Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,241.20 EUR |