Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180539/1800407 14.12.2018 občasná obsluha kotla ZOS 11/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180538 (20180100) 5.12.2018 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel Smaltovňa Holíč, s.r.o. 50828843  45.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180535 (10180858) 5.12.2018 Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) TCNS, s.r.o. 44082011  67.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180534 (180115) 5.12.2018 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180533 (38900401) 5.12.2018 Nájomné za 11/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180532/0002289385 3.12.2018 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180529/ 3.12.2018 služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180525 (18900399) 30.11.2018 Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1,949.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180524 (18900409) 30.11.2018 Káble pre telefónne sluchátko TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180523 5.12.2018 Telefónne hovory za november Orange Slovensko a.s. 35697270  301.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180522 (183100407) 30.11.2018 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180516 (3631800646) 30.11.2018 HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín 36396222  523.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180514 28.11.2018 Revízia plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180511 (10180826) 22.11.2018 Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW TCNS, s.r.o. 44082011  390.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180510 (18110581) 26.11.2018 Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá CBS, s. r. o. 36754749  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180509 (2018031) 26.11.2018 Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180508 (2018032) 26.11.2018 Propagačné predmety mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180507 4.12.2018 Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180504 (1811128) 19.11.2018 Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180503 (181157) 19.11.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  3,241.20 EUR 
Nastavenia cookies