|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180568 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180565 |
12.12.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
319.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180562 |
11.12.2018 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180561 (11466) |
12.12.2018 |
Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180560 (11466) |
12.12.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180559 (20180247) |
10.12.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180558 (20180242) |
11.12.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180552 (21908769) |
11.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180551 |
7.12.2018 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180545 |
7.12.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
284.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180544 |
6.12.2018 |
Kurz základnej prvej pomoci pre členov DHZM |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180542 (20181110) |
6.12.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180541 (121113949) |
10.12.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2019 do 31.1.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180540 (204) |
10.12.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |