Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180289/2018000751 25.7.2018 Čistiace prostriedky ZOS ROMAN LACO - ROADA 33191921  717.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180288 18.7.2018 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180287 18.7.2018 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  590.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180286 (180100010) 13.7.2018 Kaskadérska show v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 CMC INDIANS, o.z. 42446716  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180285/4118016582 25.7.2018 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180282 (20180632) 10.7.2018 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180281 (20180623) 10.7.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  407.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180280 (182807) 11.7.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180279 (20180120) 11.7.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180273/8212081416 10.7.2018 Pevná linka ZOS 6/18 Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180272/118059 10.7.2018 Stravovanie klienti ZOS 6/18 Marián Paška PKP 46408754  1,395.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180271 (37801846) 11.7.2018 Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  746.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180270 (37801762) 11.7.2018 Kópie za obdobie 6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  187.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180266/2018002975 10.7.2018 vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  13.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180264/2018003125 10.7.2018 Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180262 (121113949) 11.7.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180260/474387000 10.7.2018 elelktrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180259 (2018019) 4.7.2018 Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Dom kultúry Javorina 36130125  5,671.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180258 (113) 11.7.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  1,097.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180255/201829 10.7.2018 stavebné práce fa č. 1 EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  13,182.40 EUR 
Nastavenia cookies