Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180314 (20180145) 6.8.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180313 (182808) 6.8.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180312 (131) 6.8.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180311/474387000 9.8.2018 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180310 (20180712) 13.8.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180309 (1871) 2.8.2018 Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550 Lumasol s.r.o. 47605596  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180308 (1870) 2.8.2018 Servis tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180306/1800263 10.8.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180305 (20180528) 2.8.2018 Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520  76.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180304/0004289385 9.8.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180304 2.8.2018 Telef. hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  285.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180303 (180189) 1.8.2018 Faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 ENEX consulting, s.r.o. 50401572  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180302 (28304196) 31.7.2018 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180301 (2180289) 25.7.2018 Mapové diela mesta Stará Turá Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex 34778411  67.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180300 (9289070003) 30.7.2018 Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 MiniM, s. r. o. 36270253  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180299 (17801594) 31.7.2018 Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  76.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180296 25.7.2018 Betónový kôš ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. 00312002  246.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180294 25.7.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180292 18.7.2018 Elektrina za jún SPP, a. s. 35815256  194.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180291 18.7.2018 Elektrina za jún sobáška SPP, a. s. 35815256  96.72 EUR 
Nastavenia cookies