Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180340 22.8.2018 Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina Jaroslav Pilek- JP INTERIER 1080344683  1,620.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180339/2018/31 3.9.2018 1. fakturácia podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  22,255.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180338 24.8.2018 Elektrina za júl Nadácia SPP 31818625  193.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180337 24.8.2018 Elektrina za júl - sobášna sieň Nadácia SPP 31818625  87.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180336/15/8/2018 3.9.2018 Maľovanie izby č. 5 ZOS Ladislav Kubiš 33443114  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180333 14.8.2018 Inkaso poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  480.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 511803329 22.8.2018 Lekárske nálezy pre účely posudkovej činnosti. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180332 14.8.2018 Odborná skúška plynovej kotolne Jozef Koiš 30351448  410.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180331 14.8.2018 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  891.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180330 14.8.2018 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180326/4118020309 10.8.2018 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180325 (37801873) 8.8.2018 Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  52.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180325 (17801671) 9.8.2018 Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180324 (1880) 9.8.2018 Oprava tlačiarne Canon 4580 dn Lumasol s.r.o. 47605596  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180323 14.8.2018 Telefónne hovory za júl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  119.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180322 14.8.2018 Telefónne hovory za júl BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180321 (37801874) 8.8.2018 Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180317/7/18 9.8.2018 Stravovanie klientov ZOS 7/18 Marián Paška PKP 46408754  1,053.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180316/8214016943 9.8.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  22.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180315 (121113949) 8.8.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Nastavenia cookies