|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1,620.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22,255.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180337 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
87.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180336/15/8/2018 |
3.9.2018 |
Maľovanie izby č. 5 ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511803329 |
22.8.2018 |
Lekárske nálezy pre účely posudkovej činnosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180332 |
14.8.2018 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180331 |
14.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180330 |
14.8.2018 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (37801873) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180324 (1880) |
9.8.2018 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180322 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180321 (37801874) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,053.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180315 (121113949) |
8.8.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |