|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190357 |
9.8.2019 |
Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190353 |
13.8.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190351/1900285 |
13.8.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190346 |
29.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
11.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190343 |
29.7.2019 |
Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,717.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118.90 EUR |