Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190409 9.9.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  395.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190407 6.9.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190405 5.9.2019 Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190404 5.9.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190403 5.9.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190402/86768771 1.10.2019 elektrina ZOS SPP, a. s.   143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190401 4.9.2019 Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51190400 4.9.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 Júlia Gavačová 51088797  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190399 5.9.2019 Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  109.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190398 5.9.2019 Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190397 5.9.2019 Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  479.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190394 2.9.2019 Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie VH-H, s. r. o. 44645635  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190393 28.8.2019 Stravné lístky na mesiac september 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,416.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190392 28.8.2019 Tovar pre DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2,705.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391/00042889385 16.9.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391 30.8.2019 Telefónne hovory 09/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190390 28.8.2019 Tovar pre DHZM Stará Turá TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2,539.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190389 28.8.2019 Tovar pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2,143.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190388 3.9.2019 Výpočtová technika (klávesnice) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  41.52 EUR 
Nastavenia cookies