|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190432 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190431 |
19.9.2019 |
Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190428 |
20.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
136.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190426 |
13.9.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190420/119086 |
16.9.2019 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,619.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190417 |
10.9.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190416 |
11.9.2019 |
Telefónne hovory 9/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190415/4119022322 |
16.9.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190413/1900319 |
1.10.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190412/190332 |
1.10.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |