|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200149 |
16.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200147 |
15.4.2020 |
Ochranná prepážka do pokladne. |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
167.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200146 |
15.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Staroturiansky jarmok. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200145 |
15.4.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200144 |
15.4.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200143 |
15.4.2020 |
Denné centrum-dodávka tepla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
303.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200142 |
15.4.2020 |
Denné centrum-spotreba vody za obdobie 01-03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200141 |
15.4.2020 |
Telefónne hovory 03/2020 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200140 |
14.4.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200139 |
14.4.2020 |
Internet v Dennom centre seniorov za 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200138 |
15.4.2020 |
Internet- ADSL Rapid 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200135 |
8.4.2020 |
Stravovanie pre klientov 03/2020-ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,713.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200134 |
7.4.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2020 do 31.5.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200133 |
7.4.2020 |
TV M, nájomné za HD set top box IV.-VI.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200132 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 3/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
278.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200131 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 01/2020- 03/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.78 EUR |