|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200130 |
9.4.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február a marec 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200129 |
9.4.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200128 |
9.4.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
427.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
7.4.2020 |
Odber zemného plynu apríl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200125 |
15.4.2020 |
Rúška z bavlny |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2,418.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200124 |
7.4.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200123 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 MsÚ, MsP. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 - HZ, garáže, ZOS, Ihrisko. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200120 |
7.4.2020 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200116 |
7.4.2020 |
Oprava virtuálky VM Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200115 |
7.4.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200114 |
7.4.2020 |
Bezpečnostný certifikát pre dochádzkový systém |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200113 |
6.4.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200111 |
1.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,744.40 EUR |