|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240031 |
12.2.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240029/124008 |
19.2.2024 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240026 |
12.2.2024 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
98.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240024 |
12.2.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240023 |
12.2.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240021 |
12.2.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2024, údržba |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
417.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240020 |
12.2.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 1/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240017 |
5.2.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (01/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240012 |
25.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control (hardvérový problém) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240011 |
25.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control (problému vo verzii 9.4.3 8282, crash virtuálky Kerio... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240008 |
22.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240007 |
17.1.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240004 |
17.1.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240002/4124002048 |
17.1.2024 |
Internet ZOS+popl. 2024 1/24 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
62.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5123556/123155 |
13.11.2023 |
Strava klienti 11/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,674.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51232579 |
28.11.2023 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858.00 EUR |