Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230614/4123038277 12.12.2023 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  38.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230613 14.12.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230612 14.12.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za november 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230611 14.12.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 11/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230610 14.12.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 11/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  122.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230609 14.12.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 11/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230607 14.12.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230606 10.12.2023 Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230605 10.12.2023 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230604 10.12.2023 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  909.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230603 11.12.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (112023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230602 10.12.2023 Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn Lumasol s.r.o. 47605596  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230601/123172 8.12.2023 Stravovanie klienti ZOS 10/2023 Marián Paška PKP 46408754  1,638.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230582 29.11.2023 Etikety a ribbon do tlačiarne pre potlač štítkov Barco Slovakia, s.r.o. 35770767   213.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230578 28.11.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230576/20236941 20.11.2023 Pracovné odevy ZOS Perlička SK s.r.o. 44 130 881  97.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230573 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  593.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230572 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230571 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  1,110.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230570 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221.40 EUR 
Nastavenia cookies