|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230614/4123038277 |
12.12.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230613 |
14.12.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230612 |
14.12.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za november 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230611 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230610 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230609 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230607 |
14.12.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230606 |
10.12.2023 |
Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230605 |
10.12.2023 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230604 |
10.12.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
909.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230603 |
11.12.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (112023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230602 |
10.12.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230601/123172 |
8.12.2023 |
Stravovanie klienti ZOS 10/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230582 |
29.11.2023 |
Etikety a ribbon do tlačiarne pre potlač štítkov |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
213.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230578 |
28.11.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230573 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230572 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230571 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1,110.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230570 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |