Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240224 17.6.2024 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240222 17.6.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) JKC, s.r.o. 44310595  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240221 17.6.2024 Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2024 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240220 17.6.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 5/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240219/124071 24.6.2024 Strava klienti ZOS 5/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240216/8737410098 24.6.2024 Zál. platba plyn ZOS SPP - distribúcia, a.s.   600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240215/8350402280 24.6.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240214 8.6.2024 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2,008.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240213 8.6.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240212 8.6.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240205 31.5.2024 Upgrade dochádzkového systému webVisitor, webBoxu ( PHP 8) + nastavenia APIS spol. s r.o. 30222575  288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240204 31.5.2024 Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  138.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240202 27.5.2024 Toner do HP LJ P2015d TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240201 22.5.2024 Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... GAMABUS s. r. o. 50147587  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240195 17.5.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2024 do 31.5.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240189/124056 15.5.2024 Strava klienti ZOS 4/2024 Marián Paška PKP 46408754  1,737.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240186 13.5.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  122.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240185 13.5.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240184 13.5.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 4/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240180 13.5.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Nastavenia cookies