Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240128/834812052 13.5.2024 Pevná linka ZOS 3/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240126 11.4.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240124 11.4.2024 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240122/2024001468 12.4.2024 Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240120 11.4.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  221.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240117 11.4.2024 Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) JKC, s.r.o. 44310595  202.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240116/124041 10.4.2024 Strava klienti ZOS 3/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,860.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240114/2400097 12.4.2024 oprava sifona ZOS Technotur s.r.o. 36704482  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240113 9.4.2024 Kópie za obdobie 1-3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2024- zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  179.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240112 9.4.2024 Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2024 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240111 9.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240110 9.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240108 9.4.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (03/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240104 2.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 (23.3.2024) Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240103 2.4.2024 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240099 22.3.2024 Tonery Canon CRG 703 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  139.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240095 22.3.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2024 do 31.3.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240094 22.3.2024 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  474.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240090 20.3.2024 Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... GAMABUS s. r. o. 50147587  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240084/124023 12.4.2024 Strava klienti ZOS 2/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,999.00 EUR 
Nastavenia cookies