|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230511 |
6.11.2023 |
2. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
27,868.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230508 |
5.12.2023 |
3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
44,611.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230501 |
17.10.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2023 do 31.10.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230500 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" |
Andrej Barbierik |
46160655 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230499 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230496 |
13.10.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
Stredná odborná škola |
00893188 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230494 |
12.10.2023 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230493 |
19.10.2023 |
Verejné obstarávanie "Revitalizácia šport. areálu Hurbanova ulica, Stará Turá |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230491/123136 |
12.10.2023 |
Strava klienti ZOS9/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,640.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230490 |
23.10.2023 |
Preprava osôb na školenie členov OVK |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230488 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
345.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230487 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
280.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230486 |
9.10.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230483/4123033270 |
12.10.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230480/8336082513 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230479/8334308086 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230478/221043 |
12.10.2023 |
Oprava kúrenia ZOS |
Rastislav Tupý |
34548521 |
375.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230474 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za september 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230473 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
432.00 EUR |