|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180493 (38900203) |
16.11.2018 |
Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,241.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018029 ing. Bunčiaková |
20.11.2018 |
Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
352018 |
20.11.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0362018 |
20.11.2018 |
seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14/2018 |
21.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018461 |
22.11.2018 |
práce súvisiace s konaním komunálnych volieb |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180510 (18110581) |
26.11.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180508 (2018032) |
26.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156.00 EUR |