Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180435 17.10.2018 Elektrina za 9/2019-sobáška SPP, a. s. 35815256  78.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 15.10.2018 Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180441/218100464 18.10.2018 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  435.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180440 (18900215) 18.10.2018 Naplne do tlačiarne HP TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  70.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 601822034 19.10.2018 I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža Archeologický ústav SAV 166 723  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100112 19.10.2018 Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  339.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018110 Flora 22.10.2018 Dodávka a montáž detského ihriska Papraď FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 47892609  7,337.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018027 Bunčiaková 22.10.2018 vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180443 24.10.2018 elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže SPP, a. s. 35815256  205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180445 25.10.2018 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  105.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180446/474387000 25.10.2018 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180451/022/18 25.10.2018 Tepovanie sedacích súprav ZOS Tepovanie MH - Marek Horák 44975392  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180092 26.10.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180093 26.10.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180449 (4018109) 26.10.2018 Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  642.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 118111835 26.10.2018 Jedálne kupóny na mesiac november 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,465.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180454 (28306007) 29.10.2018 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180450 (170802) 29.10.2018 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180448 31.10.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018005 31.10.2018 Materiál na opravu strechy na Dome služieb Vladimír Černák 34549714  11,371.20 EUR 
Nastavenia cookies