|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180509 (2018031) |
26.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
218001791 |
27.11.2018 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,445.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180514 |
28.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180005 |
28.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-544.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
28.11.2018 |
Stavebné a montážne práce na BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
944.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118123251 |
28.11.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,846.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180525 (18900399) |
30.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180524 (18900409) |
30.11.2018 |
Káble pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180522 (183100407) |
30.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018430 |
28.11.2018 |
Odmena za verejné obstarávanie cez EKS |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5418004/18220282 |
3.12.2018 |
vyučtovanie plynu - dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-413.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189429 (13592018) |
30.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180507 |
4.12.2018 |
Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18F3100407 |
4.12.2018 |
predplatné CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
801382046 |
4.12.2018 |
predplatné Kopaničiar expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180 (38900468) |
5.12.2018 |
Kópie za obdobie 11/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
186.50 EUR |