|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180588 |
20.12.2018 |
Vybavenie pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180589 |
20.12.2018 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20181165 |
20.12.2018 |
Vizitky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031215 |
20.12.2018 |
Kancelárska stolička |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031214 |
20.12.2018 |
Pracovné stoly |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
968.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180601 (18900547) |
20.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031938 |
27.12.2018 |
Pracovný stôl. |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
187.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180611 |
2.1.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118135177 |
3.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,697.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180608 (2018038) |
20.12.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180583 (20181161) |
20.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,289.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180584 (FA0100133) |
20.12.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180582 (20181162) |
20.12.2018 |
Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
645.60 EUR |