Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180410/8217962623 11.10.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180413/4118026055 11.10.2018 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180421/2018/38 11.10.2018 sedátko do sprchy+montáž EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  126.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180422/2018/37 11.10.2018 stavebné práce EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  521.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180423/27/10/2018 11.10.2018 maľovanie ZOS Ladislav Kubiš 33443114  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180419 (656) 11.10.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  422.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180420 11.10.2018 Oprava PC HP Elite 7300 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  75.70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180010 8.10.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180429 (201826) 16.10.2018 Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... Ľudovít Kašuba   900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180379/1560005024 16.10.2018 Tlačivá Úmrtný list Centrum polygrafických služieb 42272360  46.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180389/03181668 16.10.2018 Samolepiace etikety - voľby 2018 BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807  35.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 201805 16.10.2018 Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  13,352.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180416/18900180 16.10.2018 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180432/20180907 16.10.2018 Zhotovenie pečiatok T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  38.54 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800357 17.10.2018 Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  22.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180434 (2018078) 17.10.2018 Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej Eko - Konzult 11794861  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182018004 17.10.2018 Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  2,917.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180436 17.10.2018 Elektrina za 9/2018 SPP, a. s. 35815256  225.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180433 17.10.2018 Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  35.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180426 17.10.2018 Inkaso-poštové služby 9/2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  500.10 EUR 
Nastavenia cookies