Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0801180606 11.12.2018 Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách Cesty Nitra 34128344  36,971.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801180607 11.12.2018 Stavebné práce na stavbe: Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku ul. SNP Cesty Nitra 34128344  36,236.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180552 (21908769) 11.12.2018 Darčekové a reklamné predmety pre MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  699.80 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60189604 (1808019975) 12.12.2018 Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ DRÁČIK – DIVI, s. r. o. 46118985  349.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180946 12.12.2018 Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 12.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9,656.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180561 (11466) 12.12.2018 Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce JKC, s.r.o. 44310595  2,256.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180560 (11466) 12.12.2018 Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 JKC, s.r.o. 44310595  592.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180565 12.12.2018 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  319.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180569 (182812) 12.12.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800412 13.12.2018 Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  299.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811802339 13.12.2018 Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá Rotex Elektro s.r.o. 36322229  2,337.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318055132 13.12.2018 Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 180100273 14.12.2018 Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  2,475.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180568 14.12.2018 Telekomunikačné služby za december BENESTRA, s.r.o. 46303502  167.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180573 14.12.2018 Poštové služby za november Slovenská pošta,a.s., 36631124  669.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180006 14.12.2018 Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  -20.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180539/1800407 14.12.2018 občasná obsluha kotla ZOS 11/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180546/8221967796 14.12.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180547/20180964 14.12.2018 Kontrola HP-ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  58.56 EUR 
Nastavenia cookies