|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015209 |
9.11.2015 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015208 |
6.11.2015 |
Hadice pre MHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011540924 |
5.11.2015 |
Elektrika za november 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115026560 |
5.11.2015 |
internet - ZOS 11/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015207 |
4.11.2015 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EXT/2015 |
4.11.2015 |
Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, značka... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150482 (121113949) |
4.11.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
352015 |
3.11.2015 |
seminár účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015203 |
3.11.2015 |
Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2,997.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015205 |
3.11.2015 |
Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015206 |
3.11.2015 |
objednávka plošného inzerátu predajňa Farby-Laky č.167 Stará Turá |
Kopaničiar expres |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2015 |
3.11.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2015 |
2.11.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015200 |
2.11.2015 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |