|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201533 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
769.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/35/maj/2015 |
23.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Marián Vrábel |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015197 |
23.10.2015 |
Stravné kupóny na mesiac november 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,948.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151857 |
21.10.2015 |
Dopravné značenie,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,580.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015195 |
21.10.2015 |
Oprava a údržba Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015190 |
20.10.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
292015 |
20.10.2015 |
seminár Tvorba VZN |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015191 |
20.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
533.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015192 |
20.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015193 |
20.10.2015 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015194 |
20.10.2015 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150431 |
19.10.2015 |
Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
59.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
19.10.2015 |
Kalendáre stolové na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/34/maj/2015 |
19.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Miroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/ext/2015 |
16.10.2015 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
15.10.2015 |
Údržba budovy PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
3,602.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000872336 |
15.10.2015 |
Poštové služby za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
636.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302015 |
15.10.2015 |
verejné obstarávanie - elektronické trhovisko |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |