Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201533 23.10.2015 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201535 23.10.2015 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  769.62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/35/maj/2015 23.10.2015 Zriadenie vecného bremena Marián Vrábel    
Detail Objednávka vyšlá 2015197 23.10.2015 Stravné kupóny na mesiac november 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3,948.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151857 21.10.2015 Dopravné značenie,projektová dokumentácia Hakom s.r.o. 36000124  2,580.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015195 21.10.2015 Oprava a údržba Hasičskej zbrojnice v Topoleckej Miroslav Gavač 41379535  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015190 20.10.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" PROTES-ASE 30027047  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 292015 20.10.2015 seminár Tvorba VZN Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015191 20.10.2015 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  533.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015192 20.10.2015 Revízia komínov - ZOS Marek Pleško - kominár 43774318  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5015382716 20.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015193 20.10.2015 Oprava vozidla NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015194 20.10.2015 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150431 19.10.2015 Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky Štátna ochrana prírody SR 17058520  59.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015189 19.10.2015 Kalendáre stolové na rok 2016 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  81.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/34/maj/2015 19.10.2015 Zriadenie vecného bremena Miroslav Uhlík    
Detail Zmluva Dodávateľská 102/ext/2015 16.10.2015 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 42015 15.10.2015 Údržba budovy PZ Papraď Ján Mikulec 34550330  3,602.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000872336 15.10.2015 Poštové služby za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  636.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 302015 15.10.2015 verejné obstarávanie - elektronické trhovisko Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Nastavenia cookies