|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015229 |
25.11.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,165.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015230 |
25.11.2015 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,445.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151108 |
25.11.2015 |
PO BOZP služby - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500430 |
25.11.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2779119275 |
25.11.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2015 |
25.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2015 |
25.11.2015 |
Výroba mestského vysielania - november 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150185 |
25.11.2015 |
Traktorová kosačka BN STIGA Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2,249.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015225 |
24.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP pre Denné centrum pre seniorov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015226 |
24.11.2015 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 1.1.2016 do 31.12.2016) |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
438.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015227 |
24.11.2015 |
Softvér - Acronis Backup Advanced for PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,156.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015228 |
24.11.2015 |
Výpočtová technika pre zálohovanie PC |
PROFILAN s.r.o. |
36329738 |
1,426.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/maj/2015 |
24.11.2015 |
Nájom pozemku |
Milan Medňanský a manž. |
|
92.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201560 |
24.11.2015 |
Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a prípojky kanalizácie k BD... |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
13,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/2015 |
24.11.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151107 |
23.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50.43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015196 |
22.11.2015 |
Tonery do tlačiarne HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
420.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100.00 EUR |