|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015220 |
20.11.2015 |
Revízia hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015222 |
20.11.2015 |
Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
58.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015223 |
20.11.2015 |
revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015224 |
20.11.2015 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2016 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
64.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000880167 |
19.11.2015 |
Inkaso poštové služby za október 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
687.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015155 |
19.11.2015 |
MHZ Topolecká - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2,617.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4,994.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015217 |
19.11.2015 |
Osvetlenie prechodu ul. SNP |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,998.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015218 |
19.11.2015 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/maj/2015 |
19.11.2015 |
Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a kanalizácie k bytovému domu... |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
13,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
18.11.2015 |
Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
036/2015 |
18.11.2015 |
Odmena za spracovanie žiadosti podľa zmluvy o dielo č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150502 (20150019) |
18.11.2015 |
Upgrade programu Centrála na verziu 3.02 pre MsP Stará Turá |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015215 |
16.11.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/ext/2015 |
16.11.2015 |
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/ext/2015 |
16.11.2015 |
Zmluva o dielo |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
|