|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081337 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
82.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170373 (17800059) |
21.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/maj/2017EC |
21.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej |
34017160 |
15,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/0761 |
21.9.2017 |
Zámena nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
4,676.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
20.9.2017 |
Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9,034.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170369 (8150783) |
20.9.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001051597 |
18.9.2017 |
Spracovanie poštových poukážok august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
18.9.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017140 |
14.9.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017141 |
14.9.2017 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700358 |
14.9.2017 |
Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317046764 |
14.9.2017 |
Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017143 |
14.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017144 |
14.9.2017 |
Diskove pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Pavol Štefík |
47078511 |
1,900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017155 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017156 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,900.00 EUR |