|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017158 |
3.10.2017 |
voľby VÚC 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017159 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017160 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017153 |
2.10.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2017 |
2.10.2017 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 |
Miroslav Gavenda a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/ext/2017 (A11322136) |
2.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 386075 - Gražyna Belišová) + Dodatok k... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700352 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla 8/17 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700387 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 9/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,747.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017148 |
26.9.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8,955.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017150 |
26.9.2017 |
zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017151 |
26.9.2017 |
polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve |
26.9.2017 |
Doplnenie bytového domu Hlubockého 306 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
77,542.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/maj/2017 |
25.9.2017 |
Kúpa nehnuteľností |
Olesja Lacušková a spol. |
|
467.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017149 |
25.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,747.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
22.9.2017 |
Seminár Proces zostavenia rozpočtu |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017147 |
22.9.2017 |
Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
300.00 EUR |