|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017134 |
22.8.2017 |
Odborná prehliadka a skúška - plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017133 |
21.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017139 |
19.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017132 |
17.8.2017 |
Autobusový zájazd do Dunajskej Stredy Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Hargaš Bohuslav |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2017 |
17.8.2017 |
Výroba TV vysielania - august 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210170314 |
17.8.2017 |
Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017130 |
16.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017131 |
16.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
192017 |
15.8.2017 |
seminár o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
0816/2017/CE |
15.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na projekt: Odhalenie pamätníka Gen. A. Malárovi |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017127 |
14.8.2017 |
Maľovanie izby - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90001046407 |
14.8.2017 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
508.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001044123 |
14.8.2017 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017128 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017129 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0051701186 |
14.8.2017 |
Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018387 |
11.8.2017 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |