|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017162 |
6.10.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017163 |
6.10.2017 |
Vypracovanie projektu elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby „Rekonštrukcia NKP... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017164 |
6.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
6.10.2017 |
Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
664.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2017 |
5.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,269.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2017 |
5.10.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170385 (121113949) |
5.10.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170379 |
5.10.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
4.10.2017 |
okenné sušiaky na BD č. 380, U. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
LUKYSTAV s.r.o. |
45601992 |
1,310.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/škol/2017 |
4.10.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
47.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2,127.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2017 |
4.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,157.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2,070.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 300/63/2017 |
3.10.2017 |
Záložná zmluva na BD č. 306/27 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
670,417.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170377 |
3.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.52 EUR |