|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170344 |
5.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
381.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
4.9.2017 |
seminár Rozpočtové pravidlá v praxi |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
4.9.2017 |
Geodetický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/maj/2017 |
30.8.2017 |
Vecné bremeno na pozemku parc. 4006/4 a parc. č. 4025/24 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017167 |
30.8.2017 |
Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,895.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,008.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017145 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017146 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
37/maj/2017 |
30.8.2017 |
Zmluva o prevode práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D7/2017 |
29.8.2017 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7270/2017-M_ORF |
29.8.2017 |
Dotácia na kúpu auta s izotermickou úpravou |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
11,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0362017 |
28.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170329 (20170193) |
25.8.2017 |
Oprava s dostupnosťou služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170328 (16701675) |
25.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2017 |
25.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
152.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD č. 306 |
Gulánová Oľga |
|
376.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Cíbiková Silvia |
|
375.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Hargaš Oliver |
|
396.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Bačová Zdenka |
|
387.60 EUR |