|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20171001 |
11.10.2017 |
Projekt na rekonštrukciu - ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2,390.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017169 |
11.10.2017 |
Kalendáre na rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
75.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Galbavá Viera |
|
396.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017168 |
10.10.2017 |
Úložný box EMBA |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
32.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4,411.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
505.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,467.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Prostináková Alexandra Mgr. |
|
363.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170405 (17800166) |
10.10.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170393 (1710121) |
9.10.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8,955.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170391 (3680005) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017166 |
9.10.2017 |
Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... |
Mirakl a.s. |
35895136 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170389 |
9.10.2017 |
Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004872 |
9.10.2017 |
Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117040 (20170229) |
9.10.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170402 (20170235) |
9.10.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90.00 EUR |