|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Holovicová Eva |
|
382.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Ličko Jaroslav |
|
510.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Durcová Dominika |
|
388.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Gregorová Lenka |
|
385.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Ochodnícky Miroslav |
|
381.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Tinka Juraj |
|
510.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Baničová Ľubomíra |
|
386.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Ing. arch. Robeková Katarína |
|
386.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Remiáš Dušan |
|
381.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Baláž Ladislav |
|
510.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Vranák Marián |
|
363.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017138 |
24.8.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
103.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29/2017 |
24.8.2017 |
Znalecký posudok na BD 306 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170331/217080356 |
23.8.2017 |
Obálky s doručenkou |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117088000 |
23.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017135 |
23.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá- dotácia 2017 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,895.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017136 |
23.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká, dotácia 2017 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,008.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017137 |
23.8.2017 |
Oprava dverí - výmena elektrických káblov |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017071334 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
79.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017071328 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
178.09 EUR |