|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/maj/2017 |
6.11.2017 |
Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 6403 |
Jana Krnáčová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017194 |
6.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017185 |
3.11.2017 |
zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100927691 |
3.11.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171206 |
3.11.2017 |
kalendáre na rok 2018 |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
7.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385/10zos |
3.11.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171002 |
3.11.2017 |
projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700432 |
3.11.2017 |
Občasná obsluha kotla ZOS 10/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51706144 |
2.11.2017 |
konferencia škola 2017-2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017032 |
2.11.2017 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis v k. ú. Stará Turá na ulici Gen. M. R. Štefánika |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511170428/4517024059 |
31.10.2017 |
Kancelársky papier |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
761.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017184 |
30.10.2017 |
Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. |
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35825979 |
936.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0607112017 |
27.10.2017 |
odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,204.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171026 |
27.10.2017 |
Kalendáre 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2017/188 |
27.10.2017 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10,917.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017172 |
26.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
305.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170422 (13235) |
26.10.2017 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93.66 EUR |