|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/ext/2017 (20/2017) |
30.11.2017 |
Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
17F3100417 |
29.11.2017 |
predplatné časopisu CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
29.11.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
98.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,033.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170454 |
28.11.2017 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117027592 |
28.11.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371.43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017214 |
28.11.2017 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017215 |
28.11.2017 |
Zásahová hadica a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
28.11.2017 |
Položenie dlažby na schodisko a vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1,887.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017213 |
27.11.2017 |
Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9,137.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
69/kult/2017 |
27.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
496.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217001807 |
27.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,865.54 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2017 |
27.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ladislav Hudec a Katarína Hudecová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/maj/2017 |
27.11.2017 |
Dar nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 378/2 |
Anna Rodenáková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
EF4517025663 |
24.11.2017 |
Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie |
Office Depot s.r.o. |
|
992.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170465/20172480 |
24.11.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
87.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170473/20171119 |
24.11.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23.00 EUR |