|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170172 |
20.11.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017198 |
16.11.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
764.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017199 |
16.11.2017 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017200 |
16.11.2017 |
Nákup hrnčekov na vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017197 |
15.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2017 |
14.11.2017 |
Výroba TV vysielania - november 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017033 |
14.11.2017 |
Geodetické práce - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10134 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
327.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9102852872 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001067168 |
13.11.2017 |
Spracovanie PPP U |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201736 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 349CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
447.10 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok ku zmluve o zriadení v |
13.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Roháček a manž. Darina |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170442 (37800303) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
140.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170441 (37800304) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 9/2017-10/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171086 |
10.11.2017 |
Vyhotovenie vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017193 |
10.11.2017 |
Kancelársky nábytok - stoly na ekonomické oddelenie. |
Office Depot s.r.o. |
|
992.40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/maj/2017 |
10.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Katarína Sadloňová |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2017 |
10.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ján Bartkovský |
|
|