|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017212 |
24.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,033.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017210 |
23.11.2017 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,211.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017211 |
23.11.2017 |
Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
68/kult/2017 |
23.11.2017 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
360.36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/maj2017 |
22.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Klačko a manž. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
3017101314 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
94.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700439 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
262.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317055678 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - internet za 12/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017208 |
21.11.2017 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2018 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017209 |
21.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,865.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017201 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
650.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017202 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
517.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017203 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
994.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001070308 |
20.11.2017 |
Inkaso- poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
971.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017204 |
20.11.2017 |
Pracovná rovnošata PS II, šiltovka ,tričko |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017205 |
20.11.2017 |
Polokošele - 12 ks, pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017206 |
20.11.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017207 |
20.11.2017 |
Výpočtová technika (PC, monitory,...) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,035.40 EUR |