|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38532 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180136 (17801178) |
24.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38 533 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018055 |
24.4.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018056 |
24.4.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
PETIT PRESS, A.S. |
357 902 53 |
63.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/160 |
23.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800134 |
19.4.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov za obdobie 1-3/2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 BD |
19.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Žitná Gabriela |
|
398.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Gregorová Michaela |
|
398.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018053 |
18.4.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.wks.sk |
|
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Ružičková Radka |
|
203.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201804 |
17.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie |
lark.ing.s.r.o. |
47 331 470 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
521/18 |
17.4.2018 |
Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018051 |
17.4.2018 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6,840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180115 |
17.4.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180130 |
17.4.2018 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
591.50 EUR |