|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 BD |
17.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Radena Roman |
|
398.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018046 |
16.4.2018 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SPP-D-1/2018 |
16.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď |
Nadácia SPP |
31818625 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Andelová Jana |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/50 |
Jansová Miroslava |
|
380.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/52 |
Štefíková Veronika |
|
556.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018049 |
13.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180123 |
13.4.2018 |
Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018050 |
13.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018045 |
12.4.2018 |
Preprava autobusom na podujatie: Jízdu králu do Kunovíc pre súbor a žiakov ZUŠ |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
160.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018047 |
12.4.2018 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2018 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Tanglmayer Štefan |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Mgr. Klimáčková Ľubica |
|
368.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180118 (53) |
12.4.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 3/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018048 |
12.4.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180125 |
11.4.2018 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180110 |
11.4.2018 |
Vodné stočné - D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180111 |
11.4.2018 |
Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |